187/2018 |
Montáž workoutovej zostavy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ENERCOM, s.r.o. |
44658591 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 588,72 € |
05.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
022/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
2 900,00 € |
12.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
078/2018 |
Pobyt v ŠvP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Očkolandia, s.r.o. |
46030611 |
Iné |
2 400,00 € |
23.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
006/2018 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
09.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
017/2018 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
05.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
033/2018 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
05.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
055/2018 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
13.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
066/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
09.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
084/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
06.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
06.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
05.09.2018 |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
05.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
07.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
06.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018 |
Maliarské a natieračské práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Both Imrich maliar - natierač |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 114,25 € |
10.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
030/2018 |
Lyžiarsky kurz |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
DOMPARK, s.r.o. |
35721995 |
Iné |
2 100,00 € |
28.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018 |
inštalatérske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 857,00 € |
11.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
081/2018 |
Čistiace služby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Molnár |
44939469 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 500,00 € |
29.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
1 329,36 € |
27.11.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 276,00 € |
20.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |