046/2024 |
Lyžiarsky kurz |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mária Kuriaková - Chata Primula |
48330744 |
Iné |
4 500,00 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
023/2024 |
Plyn záloha-refundácia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 379,00 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
024/2024 |
Plyn záloha-refundácia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 379,00 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
036/2024 |
Plyn 10/2013 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 379,00 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
055/2024 |
Plyn 10/2013 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 379,00 € |
08.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
065/2024 |
Plyn 10/2014 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 379,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
038/2024 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bala, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 009,68 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
041/2024 |
Poplatok za odvoz TKO 2024 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 955,54 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
066/2024 |
Škola v prírode |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
Iné |
1 800,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
017/2024 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 295,82 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
033/2024 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 295,82 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
054/2024 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 295,82 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
005/2023 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 195,82 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
031/2024 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
1 098,75 € |
01.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
015/2024 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
958,11 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
044/2024 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jakus Jozef |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
920,00 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
013/2024 |
Materiál do ŠKD |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Pebecon s.r.o. |
51796767 |
Iné |
866,00 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
047/2024 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
720,78 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
021/2024 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Linda Brezovská |
54398827 |
Iné |
704,00 € |
06.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
063/2024 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
508,32 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
050/2024 |
účastnícky poplatok - školenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Združenie ZŠ Slovenska |
31750222 |
Iné |
460,00 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
022/2024 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
407,96 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
056/2024 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
398,88 € |
08.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
037/2024 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
394,80 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
010/2024 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
027/2024 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
14.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
035/2024 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,20 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
057/2027 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
025/2024 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
336,94 € |
09.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
039/2024 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
332,00 € |
14.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |