030/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,18 € |
05.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
027/2018 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
116,56 € |
01.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
028/2018 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
025/2018 |
Knihy,časopisi |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
41,45 € |
16.02.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
026/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,32 € |
16.02.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
024/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
179,00 € |
14.02.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
023/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,97 € |
08.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
021/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EPC Energy, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 072,83 € |
06.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
022/2018 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
617,35 € |
06.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
018/2018 |
Doprava žiakov na LK |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Agh.s.r.o. |
36233315 |
Iné |
630,00 € |
05.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
019/2018 |
Ubytov.a stravov.žiakov - LK |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
IK GRADE spol.s.r.o. Hotel Biotika |
36622915 |
Iné |
3 870,00 € |
05.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
020/2018 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
05.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
017/2018 |
Predplatné časop.ŠKOLA 2018 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
JurisDat - Medlen |
11821973 |
Iné |
25,00 € |
02.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
015/2018 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
510,72 € |
01.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
016/2018 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
014/2018 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CANTON,spol.s.r.o. |
35803916 |
Nájmy a prenájmy |
83,11 € |
30.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
013/2018 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
19.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
011/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,24 € |
16.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
012/2018 |
hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ILLE PAPIER.SERVICE SK |
36226947 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
29,40 € |
16.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
010/2018 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
827,39 € |
15.01.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |