Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
037/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 16,84 € 15.03.2019 25.03.2019 Faktúra
053/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 17,56 € 15.04.2019 30.04.2019 Faktúra
067/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 16,96 € 13.05.2019 30.05.2019 Faktúra
073/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 17,32 € 14.06.2019 25.06.2019 Faktúra
090/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 17,20 € 09.07.2019 01.08.2019 Faktúra
100/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 15,64 € 12.08.2019 23.08.2019 Faktúra
113/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 68,27 € 13.09.2019 07.10.2019 Faktúra
135/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 53,18 € 15.10.2019 05.11.2019 Faktúra
151/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 45,20 € 13.11.2019 28.11.2019 Faktúra
165/2019 Telefon poplatok ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 47,60 € 13.12.2019 20.12.2019 Faktúra
5/2019 Traktorová kosačka CubCadet L T2 NR92 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Iné 1 650,00 € 20.05.2019 20.05.2019 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Objednávka
069/2019 Traktorová kosačka CubCadet L T2 NR92 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Iné 1 650,00 € 30.05.2019 25.06.2019 Faktúra
072/2019 náhradný materiál ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Iné 229,00 € 11.06.2019 25.06.2019 Faktúra
095/2019 Čistič okien ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 98,00 € 05.08.2019 23.08.2019 Faktúra
118/2019 Učebné pomôcky ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Iné 239,69 € 23.09.2019 07.10.2019 Faktúra
123/2019 náhradný materiál ku kosačke ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Oskar Rublik 33468915 Iné 144,90 € 01.10.2019 07.10.2019 Faktúra
7/2019 Spracovanie dokumentácie Pracovného poriadku, Organizačného poriadku podľa nového zákona a preškolenie zamestnancov ZŠ Lászlóa Amadea s VJM - Amade László Alapiskola 36086584 OVES-EDU s.r.o. 51783177 Iné 1 200,00 € 06.09.2019 06.09.2019 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Objednávka
136/2019 Spracovanie dokumentácie Pracovného poriadku, Organizačného poriadku podľa nového zákona a preškolenie zamestnancov ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 OVES-EDU s.r.o. 51783177 Iné 1 200,00 € 15.10.2019 05.11.2019 Faktúra
065/2019 Učebné pomôcky ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Publicom, s.r.o. 36337897 Iné 198,50 € 10.05.2019 30.05.2019 Faktúra
138/2019 Kontrola a oprava hasiacích prístrojov ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Pyrokom spol.s.r.o. 18048455 Stavebné práce, opravárenské práce 430,68 € 25.10.2019 05.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »