Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
155/2019 kancelárske potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 221,00 € 22.11.2019 28.11.2019 Faktúra
9/2019 Dotyková obrazovka so stojanom - BenQ LCD RM5501K 55"/10-point touch/HDMI ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Iné 2 650,00 € 25.10.2019 25.10.2019 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Objednávka
175/2019 Učebné pomôcky ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Zoltán Heizer 44110707 Iné 99,00 € 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
035/2019 hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Trend Higyena, s.r.o. 44783892 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 101,89 € 07.03.2019 25.03.2019 Faktúra
116/2019 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Trend Higyena, s.r.o. 44783892 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 156,27 € 18.09.2019 07.10.2019 Faktúra
120/2019 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Trend Higyena, s.r.o. 44783892 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 95,52 € 23.09.2019 07.10.2019 Faktúra
018/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EPC Energy, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 04.02.2019 14.02.2019 Faktúra
103/2019 Učebnice Prvouka ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. 45258767 Iné 175,00 € 30.08.2019 12.09.2019 Faktúra
140/2019 Tričká s logom školy ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Cránené dielne s.r.o. 45506434 Iné 1 066,57 € 28.10.2019 05.11.2019 Faktúra
3/2019 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 200,98 € 26.02.2019 26.02.2019 Mgr. Sebőová Renáta riaditeľka školy Objednávka
066/2019 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 272,98 € 13.05.2019 30.05.2019 Faktúra
125/2019 čistiace a hygienické potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 323,95 € 02.10.2019 07.10.2019 Faktúra
157/2020 Hygienické a dezinfekčné potreby ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 BRISTON s.r.o. 45547921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 408,00 € 21.10.2019 26.11.2020 Faktúra
020/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 05.02.2019 14.02.2019 Faktúra
036/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 08.03.2019 25.03.2019 Faktúra
048/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 04.04.2019 30.04.2019 Faktúra
064/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 07.05.2019 10.05.2019 Faktúra
070/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 135,48 € 07.06.2019 25.06.2019 Faktúra
089/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 08.07.2019 01.08.2019 Faktúra
096/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 06.08.2019 23.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »