167/2019 |
Mes.prenájom kop.stroja |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
C-Service, s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
45,85 € |
16.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
020/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
05.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
036/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
08.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
048/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
04.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
064/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
07.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
070/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 135,48 € |
07.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
089/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
08.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
096/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
06.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
09.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
08.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
08.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
03.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
200,98 € |
26.02.2019 |
|
|
26.02.2019 |
Mgr. Sebőová Renáta |
riaditeľka školy |
Objednávka |
066/2019 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
272,98 € |
13.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019 |
čistiace a hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
323,95 € |
02.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2020 |
Hygienické a dezinfekčné potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
408,00 € |
21.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2019 |
Tričká s logom školy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Cránené dielne s.r.o. |
45506434 |
Iné |
1 066,57 € |
28.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019 |
Učebnice Prvouka |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
45258767 |
Iné |
175,00 € |
30.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
018/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
EPC Energy, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
04.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
035/2019 |
hygienické potreby |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Trend Higyena, s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
101,89 € |
07.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |