Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
005/2019 Poistné ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 UNION poisťovňa 31322051 Iné 250,80 € 11.01.2019 14.02.2019 Faktúra
051/2019 Poistné ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kooperativa poisť. 00585441 Iné 488,95 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
092/2019 Poistné ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Kooperativa poisť. 00585441 Iné 140,18 € 24.07.2019 23.08.2019 Faktúra
020/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 05.02.2019 14.02.2019 Faktúra
018/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 EPC Energy, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 04.02.2019 14.02.2019 Faktúra
036/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 08.03.2019 25.03.2019 Faktúra
048/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 04.04.2019 30.04.2019 Faktúra
064/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 07.05.2019 10.05.2019 Faktúra
070/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 1 135,48 € 07.06.2019 25.06.2019 Faktúra
089/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 08.07.2019 01.08.2019 Faktúra
096/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 06.08.2019 23.08.2019 Faktúra
111/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 09.09.2019 12.09.2019 Faktúra
129/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 08.10.2019 05.11.2019 Faktúra
147/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 08.11.2019 28.11.2019 Faktúra
160/2019 Poplatok za dodávku tepla ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 KOOR, s.r.o. 45628246 Palivá, energie, voda, telefóny 2 151,06 € 03.12.2019 20.12.2019 Faktúra
057/2019 Poplatok za TKO 2019 ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Mestský úrad Gabčíkovo 305391 Iné 592,06 € 02.05.2019 10.05.2019 Faktúra
047/2019 Poradenstvo BOZP ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Szeif Barnabás 41106644 Iné 195,00 € 04.04.2019 30.04.2019 Faktúra
085/2019 Poradenstvo BOZP ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Szeif Barnabás 41106644 Právne a konzultačné služby 195,00 € 03.07.2019 01.08.2019 Faktúra
127/2019 Poradenstvo BOZP ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 Szeif Barnabás 41106644 Iné 195,00 € 03.10.2019 07.10.2019 Faktúra
040/2019 Prečistenie kanalizácie ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola 36086584 AMIV s.r.o. 47590602 Stavebné práce, opravárenské práce 100,00 € 20.03.2019 25.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »