021/2019 |
Ubytov.a stravov.žiakov - LK |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
IK GRADE spol.s.r.o. Hotel Biotika |
36622915 |
Iné |
3 977,50 € |
11.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
058/2019 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
STIEFEL EUROCART |
31360513 |
Iné |
274,00 € |
03.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
065/2019 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Publicom, s.r.o. |
36337897 |
Iné |
198,50 € |
10.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
239,69 € |
23.09.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
99,00 € |
19.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2020 |
Učebnice |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Iné |
74,28 € |
21.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020 |
Učebnice |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPN . Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
Iné |
780,40 € |
21.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2019 |
Učebnice AJ |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Megabooks SK |
36699594 |
Iné |
1 067,00 € |
04.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019 |
Učebnice Prvouka |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
45258767 |
Iné |
175,00 € |
30.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
013/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
001/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.01.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
029/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
043/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
055/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
088/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
05.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
093/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
04.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |