083/2019 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
304,75 € |
02.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
084/2019 |
Tonery a farby do tlač. |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
121,00 € |
03.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
085/2019 |
Poradenstvo BOZP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Právne a konzultačné služby |
195,00 € |
03.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
086/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
400,64 € |
03.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
087/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,89 € |
05.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
088/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
05.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
089/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
08.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
090/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,20 € |
09.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
091/2019 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
11.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
092/2019 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
140,18 € |
24.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
093/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
094/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
05.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
095/2019 |
Čistič okien |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
98,00 € |
05.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
096/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
06.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
097/2019 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,32 € |
09.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
098/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,56 € |
09.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
099/2019 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
10.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,64 € |
12.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
91,64 € |
23.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019 |
Webhosting |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Webnode AG |
|
Iné |
61,40 € |
28.08.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |