040/2019 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
20.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
041/2019 |
Školské potreby DHN |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AFIX - Sebőková Eva |
32326718 |
Iné |
49,80 € |
21.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
042/2019 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
25.03.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
043/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
044/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
509,44 € |
01.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
045/2019 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
02.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
046/2019 |
Odborn.prehl.a oprava telov.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
175,20 € |
03.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
047/2019 |
Poradenstvo BOZP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
048/2019 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 151,06 € |
04.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
049/2019 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RealNet, s.r.o. |
36235547 |
Iné |
15,00 € |
04.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
050/2019 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
580,81 € |
05.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
051/2019 |
Poistné |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Kooperativa poisť. |
00585441 |
Iné |
488,95 € |
05.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
052/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,56 € |
08.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
053/2019 |
Telefon poplatok |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,56 € |
15.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
054/2019 |
Knihy,časopisi |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
41,45 € |
30.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
055/2019 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
056/2019 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
467,20 € |
02.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
057/2019 |
Poplatok za TKO 2019 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
305391 |
Iné |
592,06 € |
02.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
058/2019 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
STIEFEL EUROCART |
31360513 |
Iné |
274,00 € |
03.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
059/2019 |
Mesačný poplatok za internet |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RealNet, s.r.o. |
36235547 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
06.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |