010/2024 |
Plyn záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 631,00 € |
23.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
016/2023 |
Plyn záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 631,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
032/2024 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 631,00 € |
04.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
055/2024 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 631,00 € |
02.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
072/2024 |
Plyn |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 631,00 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
012/2024 |
Pobyt na LK |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
LIM-Local in Motu o.z. |
55548431 |
Iné |
5 400,00 € |
24.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
051/2024 |
Materiál na opravu podlahy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ELBO,s.r.o. |
36258661 |
Iné |
4 980,00 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
043/2024 |
interierové vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
Iné |
3 473,00 € |
18.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
047/2024 |
interierové vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školex s.r.o. |
31396763 |
Iné |
2 600,88 € |
18.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
042/2024 |
Hračky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Alza.sk s.r.o. |
27082440 |
Iné |
2 380,66 € |
13.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
046/2024 |
Vypočtová technika - vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 316,00 € |
18.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
045/2024 |
Poplatok za TKO 2024 |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
305391 |
Iné |
2 306,53 € |
18.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
048/2024 |
Vypočtová technika |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 281,00 € |
20.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
049/2024 |
interierové vybavenie |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
1 810,80 € |
20.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
031/2024 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
1 277,48 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
050/2024 |
Hračky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
Iné |
1 254,70 € |
25.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
036/2024 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 206,70 € |
05.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
020/2024 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 170,25 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
014/2024 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
1 142,70 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
044/2024 |
Knihy |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
Iné |
1 096,00 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
002/2024 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 056,49 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
076/2024 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
959,81 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
060/2024 |
Elektrická energia |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
866,64 € |
12.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
052/2024 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
808,68 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
003/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
015/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
029/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
053/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
070/2024 |
Vodné,stočné záloha |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ZVS a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
742,00 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
001/2024 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |