Faktúra č. 202527

Obstarávateľ
  • Názov: Streda nad Bodrogom
  • IČO: 00331970
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 202527
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za objednaný tovar - Lavicové dosky 1ks
  • Dátum doručenia: 20.03.2025
  • Celková hodnota: 230,00 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Identifikácia objednávky: 002/2025
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
002/2025 Objednávka nákupu tovaru - rok 2025 Streda nad Bodrogom 00331970 GoldBel, s.r.o. 46814949 Iné 0,00 € 14.01.2025 16.01.2025 Zoltán Mento starosta obce Objednávka