2023004 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PFC s.r.o. |
44031939 |
Iné |
26 295,00 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023108 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
26 147,70 € |
10.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
20220858 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
25 969,93 € |
02.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
5010139991 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
36574988 |
Iné |
25 800,02 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
130002408534 |
zálohové platby elektrickej energie na rok 2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25 777,00 € |
10.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023120 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Nájmy a prenájmy |
25 681,55 € |
13.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023161 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
25 535,39 € |
22.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023226 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
25 219,36 € |
30.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023041 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
25 175,90 € |
26.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023125 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
25 057,39 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023215 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
25 001,29 € |
27.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
20230494 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
24 730,00 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
20230964 |
zvodidlá s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
24 730,00 € |
26.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1072330104 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
24 136,20 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
6336612 |
nájomné - vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
24 058,97 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
20230778 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
23 653,00 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
6343685 |
nájomné - vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
23 556,17 € |
07.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
130002532267 |
rozpis preddavkových platieb - elektrika |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23 413,00 € |
04.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023510 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
23 178,96 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023461 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
23 178,96 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PFC s.r.o. |
44031939 |
Iné |
23 130,00 € |
08.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023419 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
23 104,87 € |
20.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023504 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
23 081,94 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023520 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
22 794,41 € |
08.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
223000794 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22 514,92 € |
20.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
23502943 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Iné |
22 492,43 € |
12.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
223000577 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22 468,49 € |
09.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
2023059 |
farba na VDZ, balotina, riedidlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AxaltaPaint Services s.r.o. |
47170026 |
Iné |
22 459,25 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230963 |
zvodidlá s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
22 444,00 € |
26.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230511 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
22 203,50 € |
05.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |