104/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
456,25 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
100,00 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
448,00 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
320,00 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
986/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
176,87 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
987/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
247,14 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
988/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
989/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
990/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
991/2021 |
rekonštrukcia miestnej komunikácie - Varjašská ulica |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 794,66 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
992/2021 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 043,00 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
993/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,14 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020/2021 |
lavičky,odpadové koše, stojan na bicykle |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rekord CZ Městský Mobiliář, s.r.o. |
07086199 |
Iné |
1 248,00 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
973/2021 |
jednokrídlová informačná vitrína |
Gabčíkovo |
00305391 |
L-DEN mobiliár, s.r.o. |
53673760 |
Iné |
1 140,00 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
975/2021 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
211,00 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
976/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
977/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
83,52 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
978/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
425,15 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
979/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,40 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
980/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,36 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |