266/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
267/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 980,00 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024 |
Dodatok č. 2 k zámennej zmluve uzatvorenej dňa 30.11.2023 k č. V-341/24 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabás Kovalcsik a Kinga Kállaiová |
|
Iné |
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
270/2024 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
683,13 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
271/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,15 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
272/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Iné |
254,58 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024 |
režijné náklady |
Pierre Baguette s.r.o. |
36255220 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
2 580,78 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2024 |
predplatné časopisu - Csallóköz |
Gabčíkovo |
00305391 |
Remény s.r.o. |
36771457 |
Iné |
858,13 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
262/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
46,20 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
263/2024 |
propagácia mesta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Register obchodných spoločností s.r.o.o |
46440305 |
Kultúra, média, tlač |
420,00 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
264/2024 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa pojisťovňa, a.s. |
53812948 |
Iné |
1 881,01 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
35,28 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
261/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
1 933,65 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
265/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
697,86 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024 |
prenájom pozemkov - cyklotrasa bez hraníc |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
16,77 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/14 |
servis vchodových dverí |
Gabčíkovo |
00305391 |
ADVES, s.r.o. |
31438148 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
251/2024 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
29,81 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2024 |
vodné, stočné14.3.2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,37 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |