Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1108/2024 sladkosti na Mikuláš Gabčíkovo 00305391 Paradiso Slovakia 34103406 Iné 2 869,99 € 27.11.2024 06.12.2024 Faktúra
1109/2024 sladkosti - deň dôchodcov Gabčíkovo 00305391 Paradiso Slovakia 34103406 Iné 2 074,85 € 27.11.2024 06.12.2024 Faktúra
1110/2024 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 44,59 € 27.11.2024 06.12.2024 Faktúra
20240085TS Vývoz fekálií Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 27.11.2024 27.11.2024 Faktúra
1088/2024 občerstvenie Gabčíkovo 00305391 Raczio s.r.o. 50301055 Iné 720,00 € 26.11.2024 26.11.2024 Faktúra
1107/2024 žeriavnické práce Gabčíkovo 00305391 Štrbka Koloman ml. 40023354 Iné 264,00 € 26.11.2024 06.12.2024 Faktúra
20240082TS Vývoz fekálií Komáromiová Ingrid 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 26.11.2024 26.11.2024 Faktúra
20240083TS Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 26.11.2024 26.11.2024 Faktúra
20240084TS Vývoz fekálií Alexandra Kollárová 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 26.11.2024 26.11.2024 Faktúra
1104/2024 odborná činnosť vo VO - Zvýšenie kapacity MŠ Kom. - Interierové vybavenie Gabčíkovo 00305391 Ladislav Bús 44613121 Stavebné práce, opravárenské práce 248,00 € 25.11.2024 06.12.2024 Faktúra
1104/2024 odborná činnosť vo VO - Zvýšenie kapacity MŠ Kom. - Interierové vybavenie Gabčíkovo 00305391 Ladislav Bús 44613121 Stavebné práce, opravárenské práce 248,00 € 25.11.2024 06.12.2024 Faktúra
1105/2024 záclony, závesy Gabčíkovo 00305391 Roland Kún 56102640 Iné 2 880,00 € 25.11.2024 06.12.2024 Faktúra
1106/2024 záclony, závesy Gabčíkovo 00305391 Roland Kún 56102640 Iné 1 300,00 € 25.11.2024 06.12.2024 Faktúra
1103/2024 Demolačné práce a búranie objektov Gabčíkovo 00305391 Ekostav - AB, s.r.o. 36729965 Stavebné práce, opravárenské práce 24 000,00 € 22.11.2024 06.12.2024 Faktúra
15/2024 materiál - MŠ Gabčíkovo 00305391 Baribal, s.r.o. 44984740 Iné 32 714,00 € 21.11.2024 21.11.2024 Ing. Arpád Mészáros viceprimátor Objednávka
2024/15 materiál na základe cenovej ponuky Gabčíkovo 00305391 Baribal, s.r.o. 44984740 Iné 0,00 € 21.11.2024 25.11.2024 Ing. Arpád Mészáros viceprimátor Objednávka
2024/15 materiál na základe cenovej ponuky Gabčíkovo 00305391 Baribal, s.r.o. 44984740 Iné 0,00 € 21.11.2024 25.11.2024 Ing. Arpád Mészáros viceprimátor Objednávka
2024/15 materiál na základe cenovej ponuky Gabčíkovo 00305391 Baribal, s.r.o. 44984740 Iné 0,00 € 21.11.2024 25.11.2024 Ing. Arpád Mészáros viceprimátor Objednávka
1082/2024 ubytovacie služby Gabčíkovo 00305391 Capital Invest s.r.o. 51467232 Iné 1 600,00 € 21.11.2024 26.11.2024 Faktúra
1083/2024 vypracovanie projektovej dokumentácie - kybernetická bezpečnosť Gabčíkovo 00305391 DesigNet s.r.o. 44539801 Iné 900,00 € 21.11.2024 26.11.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »