1226/2019 |
služby spojené s nájmom 19 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
334,35 € |
06.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1227/2019 |
služby externého manažmentu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
392,16 € |
06.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1228/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
09.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1229/2019 |
Servisná práca,toner,kanc.potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
284,00 € |
09.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1230/2019 |
audit 2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUDITCON SLOVAKIA, s.r.o |
50598171 |
Iné |
1 800,00 € |
09.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1231/2019 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc.Rudolf Végh -EVENT TECHNIK |
50907557 |
Nájmy a prenájmy |
55,00 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1232/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1233/2019 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
420,00 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1234/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
528,00 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1235/2019 |
čistenie swlúchadla na Iphone 6 Plus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bence Vida-Ben-TEL |
52622312 |
Iné |
40,00 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1236//2019 |
tovar pre projekt "Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Elkoplast Slovakia,s.r.o. |
36851264 |
Iné |
20 574,00 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1237/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,10 € |
11.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1238/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,20 € |
11.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1238/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,20 € |
11.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1239/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,20 € |
11.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019 |
tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
266,00 € |
11.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1240/2019 |
elektroinštalačné práce - Futbalové ihrisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
434,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1241/2019 |
montáž bleskozvodného zariadenia - MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 055,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1241/2019 |
montáž bleskozvodného zariadenia - MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 055,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |