1242/2019 |
dosky, hranoly |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Iné |
1 811,76 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1243/2019 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
445,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1244/2019 |
diáre |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
31103031 |
Iné |
76,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1245/2019 |
internetový prístup k portálu isamosprava.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Iné |
229,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1246/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,50 € |
11.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1247/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1248/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1249/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
1 031,57 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1250/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
900,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1251/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
820,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1252/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 502,02 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1253/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 784,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1254/2019 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
350,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1255/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1256/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 740,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1257/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1258/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1259/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,75 € |
18.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
12.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |