1145/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
184,00 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1146/2019 |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
912,42 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1148/2019 |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
COOL-T Garage Boledovičová |
52318222 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1149/2019 |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
COOL-T Garage Boledovičová |
52318222 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
878,00 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1150/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
191,00 € |
02.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1151/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1152/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1153/2019 |
opravárske práce SCANIA |
Technické služby |
31826245 |
Variens Kft. Gyor |
10517954-2-03 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
164,00 € |
02.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1154/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
265,60 € |
08.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1156/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
156,00 € |
03.09.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1157//2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
256,00 € |
03.10.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1158/2019 |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Centrála Reklamy |
50324331 |
Iné |
150,00 € |
30.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1159/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
471,54 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1160/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1161/2019 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Iné |
252,96 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1162/2019 |
povinné poistné DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
93,31 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1163/2019 |
havarijné poistenie DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
201,60 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1164/2019 |
smetné nádoby |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
619,92 € |
11.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1165/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,92 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1166/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |