Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1145/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 184,00 € 09.09.2019 09.09.2019 Faktúra
1146/2019 oprava auta DS338EY Technické služby 31826245 Jande- Autoservis, s.r.o. 36267104 Stavebné práce, opravárenské práce 912,42 € 05.03.2019 05.03.2019 Faktúra
1148/2019 oprava auta DS338EY Technické služby 31826245 COOL-T Garage Boledovičová 52318222 Stavebné práce, opravárenské práce 210,00 € 05.09.2019 05.09.2019 Faktúra
1149/2019 oprava auta DS338EY Technické služby 31826245 COOL-T Garage Boledovičová 52318222 Stavebné práce, opravárenské práce 878,00 € 04.09.2019 04.09.2019 Faktúra
1150/2019 oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Iné 191,00 € 02.10.2019 02.10.2019 Faktúra
1151/2019 spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská energia, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 114,18 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
1152/2019 Telefónny poplatok Technické služby 31826245 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 20,58 € 04.10.2019 04.10.2019 Faktúra
1153/2019 opravárske práce SCANIA Technické služby 31826245 Variens Kft. Gyor 10517954-2-03 Stavebné práce, opravárenské práce 164,00 € 02.10.2019 02.10.2019 Faktúra
1154/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 265,60 € 08.10.2019 08.10.2019 Faktúra
1156/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 156,00 € 03.09.2019 03.09.2019 Faktúra
1157//2019 stravné lístky Technické služby 31826245 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 256,00 € 03.10.2019 03.10.2019 Faktúra
1158/2019 reklamné služby Technické služby 31826245 Centrála Reklamy 50324331 Iné 150,00 € 30.09.2019 30.09.2019 Faktúra
1159/2019 likvidácia zmiešaných obalov Technické služby 31826245 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 471,54 € 04.10.2019 04.10.2019 Faktúra
1160/2019 Telefónny poplatok Technické služby 31826245 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 18.10.2019 18.10.2019 Faktúra
1161/2019 oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Iné 252,96 € 04.11.2019 04.11.2019 Faktúra
1162/2019 povinné poistné DS151FK Technické služby 31826245 Komunálna poisťovňa,a.s. 31595545 Iné 93,31 € 04.11.2019 04.11.2019 Faktúra
1163/2019 havarijné poistenie DS151FK Technické služby 31826245 Komunálna poisťovňa,a.s. 31595545 Iné 201,60 € 04.11.2019 04.11.2019 Faktúra
1164/2019 smetné nádoby Technické služby 31826245 Zoltán Berner 40048098 Iné 619,92 € 11.09.2019 11.09.2019 Faktúra
1165/2019 Telefónny poplatok Technické služby 31826245 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 20,92 € 04.11.2019 04.11.2019 Faktúra
1166/2019 spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská energia, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 114,18 € 05.11.2019 05.11.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »