16/2019 |
Formuláre a matričné doklady |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
12,32 € |
09.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
Eva Vargová |
prednosta |
Objednávka |
22/2019 |
tlačivá matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Iné |
0,00 € |
02.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
148/2019 |
Osvedčovacia kniha - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
15,53 € |
01.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019 |
Osvedčovacia kniha - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Iné |
0,00 € |
21.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor |
Objednávka |
564/2019 |
tlačivá matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Iné |
17,84 € |
17.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
727/2019 |
Osvedčovacia kniha - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
25,54 € |
13.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1148/2019 |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
COOL-T Garage Boledovičová |
52318222 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1149/2019 |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
COOL-T Garage Boledovičová |
52318222 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
878,00 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 512,00 € |
19.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
297/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 468,80 € |
15.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 166,40 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 789,20 € |
24.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
374/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 422,00 € |
21.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
455/2019 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 504,80 € |
24.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
569/2019 |
straavné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 607,60 € |
18.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
646/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 816,00 € |
14.08.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
691/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 426,40 € |
09.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
808/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 466,00 € |
11.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1093/2019 |
straavné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
471,60 € |
04.01.2019 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1099/2019 |
straavné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
270,00 € |
31.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |