584/2023 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Citrón, s.r.o. |
43882684 |
Iné |
351,73 € |
03.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
864/2023 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Citrón, s.r.o. |
43882684 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
351,73 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1198/2023 |
služba optimalizácia nákladov za distr. el. energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Citrón, s.r.o. |
43882684 |
Iné |
351,73 € |
29.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1074/2023 |
vypracovanie žiadosti o platbu, monitor. správy a implementácia projektu: riešenie migračných výziev v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
CLEVER solutions&investments s.r.o. |
47947101 |
Iné |
500,00 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1010/2023 |
odpadové služby podľa reportu |
Gabčíkovo |
00305391 |
CMT Group, s.r.o. |
47372141 |
Iné |
9,60 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
79,41 € |
02.01.2023 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
76,82 € |
17.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
83,24 € |
17.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
56,89 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
172,41 € |
01.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
122,79 € |
01.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
48,53 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
136,33 € |
22.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
43,44 € |
01.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
108,57 € |
22.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
36,23 € |
01.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
85,44 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023 |
Darovacia zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csáno Tibor |
|
Iné |
100,00 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
519/2023 |
kultúrne predstavenie: Dorottya |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csavar |
42126185 |
Kultúra, média, tlač |
1 000,00 € |
17.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023 |
Kúpna zmluva a zmluva o zariadení vecného práva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csemadok základná organizácia Gabčíkovo |
35629461 |
Iné |
0,00 € |
28.04.2023 |
|
|
07.07.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |