Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 19,05 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||
16/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 158,78 € | 05.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
19/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 148,93 € | 15.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
24/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 106,99 € | 20.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
10/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 62,39 € | 05.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
16/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 76,47 € | 10.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
30/2023 - ŠJ MŠ kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 133,30 € | 20.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
33/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 274,35 € | 10.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
38/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 82,75 € | 28.02.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
20/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 63,89 € | 25.02.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
21/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 38,90 € | 28.02.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
27/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 52,14 € | 10.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
28/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 49,35 € | 20.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
834/2023 | prístup obce.info | Gabčíkovo | 00305391 | Datatrade s.r.o. | 35960132 | Iné | 133,00 € | 18.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | ||||
19.12.2023 | grafické úpravy | Gabčíkovo | 00305391 | Dávid Mészáros - MediDev | 52844455 | Iné | 430,00 € | 19.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||
969/2023 | deratizácia MŠ - asanačné práce | Gabčíkovo | 00305391 | DDD partner, s.r.o. | 36258229 | Iné | 420,00 € | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||
1162/2023 | asanačné práce MS | Gabčíkovo | 00305391 | DDD partner, s.r.o. | 36258229 | Iné | 420,00 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
19/2023 | deratizácia 23 b.j. | Gabčíkovo | 00305391 | Derakat, s.r.o. | 45330662 | Iné | 768,00 € | 24.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | ||||
262/2023 | deratizácia 23 b.j. | Gabčíkovo | 00305391 | Derakat, s.r.o. | 45330662 | Iné | 600,00 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | ||||
970/2023 | webová stránka | Gabčíkovo | 00305391 | DesigNet s.r.o. | 44539801 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 105,60 € | 07.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra |