Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
925/2019 Vývoz fekálií Miestne kultúrne stredisko 00059072 Technické služby 31826245 Iné 150,00 € 07.02.2019 07.02.2019 Faktúra
926/2019 odvoz smeti kontajnerom JK Gabčíkovo s.r.o. 35844761 Technické služby 31826245 Iné 461,77 € 07.02.2019 07.02.2019 Faktúra
927/2019 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 128,87 € 07.02.2019 07.02.2019 Faktúra
928/2019 Vývoz fekálií Robotka Ľubomír 00000000 Technické služby 31826245 Iné 38,40 € 07.02.2019 07.02.2019 Faktúra
929/2019 Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 30,00 € 07.02.2019 07.02.2019 Faktúra
930/2019 Vývoz fekálií NIMRÓD REST s.r.o. 48129135 Technické služby 31826245 Iné 30,00 € 07.02.2019 07.02.2019 Faktúra
931/2019 Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 30,00 € 07.02.2019 07.02.2019 Faktúra
69/2019 Zmluva č. 1/4/2019 o nájme bytu Gabčíkovo 00305391 Margita Kovalcsiková Nájmy a prenájmy 0,00 € 07.02.2019 07.02.2019 PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA primátor mesta Zmluva
135/2019 autosúčiastky Gabčíkovo 00305391 IGJ Jármugyártás 0000000 Stavebné práce, opravárenské práce 537,63 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
120/2019 internet Gabčíkovo 00305391 SWAN a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 32,04 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
119/2019 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 166,40 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
118/2019 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 11,86 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
117/2019 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 185,65 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
116/2019 rekonštrukcia chodníkov Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 940,00 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
115/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 43,85 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
114/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 28,78 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
113/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 37,88 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
112/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 76,96 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
111/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 283,95 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
110/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 11,24 € 08.02.2019 19.02.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »