925/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
150,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
926/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
461,77 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
927/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
128,87 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
928/2019 |
Vývoz fekálií |
Robotka Ľubomír |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
929/2019 |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
930/2019 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
931/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019 |
Zmluva č. 1/4/2019 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Margita Kovalcsiková |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
135/2019 |
autosúčiastky |
Gabčíkovo |
00305391 |
IGJ Jármugyártás |
0000000 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
537,63 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 166,40 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,65 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
940,00 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,85 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,78 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,96 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
283,95 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,24 € |
08.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |