4/2021 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/17 |
pracovné diáre |
Gabčíkovo |
00305391 |
IMI TRADE, |
31565531 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
93,98 € |
13.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
20210011TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
29,00 € |
14.02.2021 |
|
|
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021 |
respirátory FFP2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
5 625,00 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021 |
Zneškodnenia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
Iné |
75,90 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210017TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
232,00 € |
15.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
482,02 € |
16.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
16.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,70 € |
16.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
498,85 € |
16.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
555,02 € |
16.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021 |
elektroinštalačné práce - ALZA |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Vydra TI-ED ELEKTRO |
44597851 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
687,33 € |
16.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021 |
Nájomná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mudr.Eleonóra Őllösová |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
16.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
138/2021 |
prečistenie odpadových potrubí Dom Služieb |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
17.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/15 |
ochranné štíty |
Gabčíkovo |
00305391 |
CCLevel Grou s.r.o. |
45909016 |
Iné |
0,00 € |
17.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
5/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom, TKO, vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
427,30 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021TS |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
64,00 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
179,28 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |