99/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 369,00 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
239,22 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 397,63 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019 |
znalecká posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Iné |
144,00 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019 |
znalecká posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Iné |
144,00 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019 |
telekomunikačné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
265,91 € |
06.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
06.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019 |
strava na stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
435,60 € |
06.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
446,00 € |
06.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019 |
pranie, prenájom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
05.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
05.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 314,00 € |
04.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 821,00 € |
04.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 063,00 € |
04.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
669,00 € |
04.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,00 € |
04.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,00 € |
04.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
588,00 € |
04.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
04.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019 |
opravárenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
05.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |