58/2019 |
Reklamné a propagačné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
18.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019 |
pneu,montáž |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
163,60 € |
18.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
170,45 € |
18.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Kristína Žigová DOMENA |
41821629 |
Iné |
60,00 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019 |
servis kancelárskej techniky |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
100,13 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019 |
2590,53 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Nájmy a prenájmy |
2 590,53 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019 |
nájom bytového domu |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Nájmy a prenájmy |
2 501,39 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,46 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2,59 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,30 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,08 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,80 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
252,77 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019 |
Zmluva o dielo |
Gabčíkovo |
00305391 |
M.cup Production, s.r.o. |
47065125 |
Iné |
11 732,52 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
6/2019 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Fekete Zoltán |
|
Nájmy a prenájmy |
1 300,00 € |
12.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
76/2019 |
propagacná cinnost |
Gabčíkovo |
00305391 |
J.C.Trade Bridege International, s.r.o. |
35787848 |
Kultúra, média, tlač |
33,00 € |
01.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csikmák Tibor |
|
Iné |
380,00 € |
11.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
282/2019 |
členský príspevok 2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OOCR Žitný ostrov- Csallóköz |
42288967 |
Iné |
5 000,00 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
281/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
271,45 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
280/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |