190/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
322,87 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
521,27 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
128,94 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,24 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
283,95 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
568,63 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,96 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
610,26 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,52 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
198,04 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2019 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
1 070,33 € |
19.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019 |
potvrdenie pre audit |
Gabčíkovo |
00305391 |
OTP Banka Slovensko, a.s. |
31318916 |
Iné |
102,00 € |
11.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019 |
PZP - súbor motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
576,37 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019 |
tlač poštový poukážok, ŠJ MŠ Cintorinská |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
Vargová Eva |
prednostka |
Objednávka |
7/2019 |
tlač poštový poukážok, ŠJ MŠ Komenského |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
Vargová Eva |
prednostka |
Objednávka |
6/2019 |
revízia plynových kotlov 14 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
11.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
6/2019 |
revízia plynových kotlov 14 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
11.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
9/2019 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Alexander |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.02.2019 |
|
|
21.02.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |