871/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,65 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
548/2019 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
287/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
10.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
08.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
08.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1442/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
14.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
346/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
10.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
430/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
10.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
443/2019 |
publikácia - Praktická príručka pre kronikárov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
31103031 |
Kultúra, média, tlač |
12,00 € |
20.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019 |
Príručka pre Kronikárov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
31103031 |
Iné |
12,00 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
Vargová Eva |
prednosta |
Objednávka |
16/2019 |
Formuláre a matričné doklady |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum plygrafických služieb |
472272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
12,32 € |
09.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
Eva Vargová |
prednosta |
Objednávka |
223/2019 |
nájomné za pozemok - Cyklistická trasa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
12,46 € |
26.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1185/2019 |
dodanie materiálu DS644DS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hotrans s.r.o. |
46403868 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12,60 € |
26.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
440/2019 |
PZP - súbor vyúčtovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
14,89 € |
19.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1414/2018 |
Vývoz fekálií |
Mikuš Tomáš |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1415/2018 |
Vývoz fekálií |
Mészáros Jozef |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1416/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidovičová Barbora |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1420/2018 |
Vývoz fekálií |
Rohály Jozef |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1421/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019 |
Osvedčovacia kniha - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
15,53 € |
01.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |