6/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
15,76 € |
08.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019 |
pripojovaci poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
16,78 € |
23.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019 |
pripojovaci poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
16,78 € |
23.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019 |
pripojovaci poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
16,78 € |
23.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
564/2019 |
tlačivá matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Iné |
17,84 € |
17.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
435/2019 |
prenájom pozemku - Cyklotrasa Gabčíkovo - Baka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
18,00 € |
13.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
603/2019 |
trieda kníh pre MŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
19,08 € |
02.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
917/2019 |
Vývoz fekálií |
Kováčová |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
932/2019 |
Vývoz fekálií |
Gajdoš Peter |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
08.02.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
934/2019 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
08.02.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
935/2019 |
Vývoz fekálií |
Horváth Vojtech |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
08.02.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
949/2019 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
950/2019 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
953/2019 |
Vývoz fekálií |
Rohály Jozef |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
954/2019 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
972/2019 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
973/2019 |
Vývoz fekálií |
Bernáthová Gizela |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
987/2019 |
Vývoz fekálií |
Horváthová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
991/2019 |
Vývoz fekálií |
Mohácsi Tibor |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
992/2019 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |