46/2019 |
vodné stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
252,77 € |
17.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019 |
propagacná cinnost |
Gabčíkovo |
00305391 |
J.C.Trade Bridege International, s.r.o. |
35787848 |
Kultúra, média, tlač |
33,00 € |
01.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
282/2019 |
členský príspevok 2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OOCR Žitný ostrov- Csallóköz |
42288967 |
Iné |
5 000,00 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
281/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
271,45 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
280/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
279/2019 |
umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sloboda zvierat |
31948201 |
Iné |
56,00 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
278/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
277/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
558,62 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
276/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,03 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
275/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
425,94 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
274/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,20 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
273/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,81 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
272/2019 |
veľkoplošný pútač, grafické spracovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Web&go, s.r.o. |
47393891 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
489,00 € |
05.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1406/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 218,58 € |
07.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1407/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305893 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
318,89 € |
07.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1408/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
560,88 € |
07.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1409/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
440,36 € |
07.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1410/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
342,64 € |
07.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1411/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 015,35 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1412/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |