Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
147/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 045,92 € 01.03.2019 06.03.2019 Faktúra
146/2019 zhotovenie diela: Detské ihrisko pri kalvárii Gabčíkovo" Gabčíkovo 00305391 M.cup Production, s.r.o. 47065125 Iné 11 732,52 € 28.02.2019 06.03.2019 Faktúra
145/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 595,99 € 27.02.2019 06.03.2019 Faktúra
144/2019 tlač informačných tabúľ, grafické služby, inštalačné služby Gabčíkovo 00305391 Kanovits print s.r.o. 46019031 Kultúra, média, tlač 255,60 € 27.02.2019 06.03.2019 Faktúra
271/2019 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 4 647,32 € 05.04.2019 09.04.2019 Faktúra
143/2019 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 48,56 € 26.02.2019 28.02.2019 Faktúra
142/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 568,90 € 25.02.2019 28.02.2019 Faktúra
141/2019 kancelárske potreby Gabčíkovo 00305391 ŠEVT a.s. 31331131 Iné 8,84 € 25.02.2019 28.02.2019 Faktúra
140/2019 nájomné za pozemok - Cyklistická trasa Gabčíkovo 00305391 Slovenský pozemkový fond 17335345 Nájmy a prenájmy 40,00 € 22.02.2019 28.02.2019 Faktúra
139/2019 vyhotovenie kópie - paušál Gabčíkovo 00305391 C-Service s.r.o. 45681627 Nájmy a prenájmy 281,84 € 19.02.2019 28.02.2019 Faktúra
138/2019 PZP Liaz DS897CV Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Palivá, energie, voda, telefóny 564,54 € 19.02.2019 28.02.2019 Faktúra
137/2019 výdavky spojene s prevádzkou SSÚ 2019 Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 16 103,60 € 19.02.2019 28.02.2019 Faktúra
136/2019 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 28,17 € 25.02.2019 28.02.2019 Faktúra
135/2019 autosúčiastky Gabčíkovo 00305391 IGJ Jármugyártás 0000000 Stavebné práce, opravárenské práce 537,63 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
134/2019 znalecký posudok na pozemku Gabčíkovo 00305391 Ing. Dudek František 11703750 Iné 144,00 € 19.02.2019 28.02.2019 Faktúra
133/2019 internet Gabčíkovo 00305391 SWAN a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2,32 € 18.02.2019 28.02.2019 Faktúra
132/2019 poistenie budov Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Nájmy a prenájmy 3 362,26 € 12.02.2019 28.02.2019 Faktúra
131/2019 výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 386,40 € 15.02.2019 28.02.2019 Faktúra
130/2019 reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 Kovács Zsolt 43444857 Kultúra, média, tlač 850,00 € 15.02.2019 28.02.2019 Faktúra
129/2019 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 96,89 € 14.02.2019 28.02.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »