929/2019 |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1064/2019 |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1417/2018 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
969/2019 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
60,00 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1008/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
330,41 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1021/2019 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
448/2019 |
uskutočnenie triedeného zberu za rok 2017 |
ENVI-PAK, a.s. |
35858010 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 960,02 € |
02.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
829/2019 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
euroAWK, s.r.o. |
35808683 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
214,20 € |
21.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1060/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
314,34 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1060/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
314,34 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1068/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,84 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1630/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 021,70 € |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
270/2019 |
výkon stroja AD-20T |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV |
11885700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
115,20 € |
05.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
269/2019 |
tlač poštových poukazov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
29,27 € |
05.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
243/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
940,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
240/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
265/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
128,94 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
264/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
266/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,24 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |