Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1123/2019 spotreba energie Technické služby 31826245 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 16.08.2019 16.08.2019 Faktúra
1124/2019 likvidácia zmiešaných obalov Technické služby 31826245 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 672,96 € 16.08.2019 16.08.2019 Faktúra
1125/2019 smetné nádoby Technické služby 31826245 Zoltán Berner 40048098 Iné 619,92 € 16.05.2019 16.05.2019 Faktúra
1126/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 216,00 € 13.06.2019 13.06.2019 Faktúra
1127/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 280,40 € 15.07.2019 15.07.2019 Faktúra
1128/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 367,20 € 15.04.2019 15.04.2019 Faktúra
1129/2019 oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Iné 312,00 € 02.07.2019 02.07.2019 Faktúra
1130/2019 oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Iné 263,00 € 01.02.2019 01.02.2019 Faktúra
1131/2019 oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Iné 266,68 € 01.03.2019 01.03.2019 Faktúra
1132/2019 oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Iné 196,00 € 01.08.2019 01.08.2019 Faktúra
1133/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 309,60 € 03.06.2019 03.06.2019 Faktúra
1134/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 169,20 € 01.02.2019 01.02.2019 Faktúra
1135/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 349,20 € 01.04.2019 01.04.2019 Faktúra
1136/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 205,20 € 03.05.2019 03.05.2019 Faktúra
1137/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 223,20 € 05.03.2019 05.03.2019 Faktúra
1139/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 173,20 € 05.08.2019 05.08.2019 Faktúra
1140/2019 Telefónny poplatok Technické služby 31826245 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 20,58 € 03.09.2019 03.09.2019 Faktúra
1141/2019 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 268,00 € 07.08.2019 07.08.2019 Faktúra
1142/2019 povinné poistné DS920EF Technické služby 31826245 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 336,47 € 20.09.2019 20.09.2019 Faktúra
1143/2019 Telefónny poplatok Technické služby 31826245 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 16.09.2019 16.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »