261/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
322,87 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
259/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,15 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
260/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
521,27 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
267/2019 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
27.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
268/2019 |
recyklácia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Darutil, s.r.o. |
36253171 |
Iné |
192,38 € |
05.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
258/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,96 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
257/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
555,59 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019 |
Kúpna zmluva č. 201802/KN/AK |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
94 056,00 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
10/2019 |
Kúpna zmluva č. 201803/KN/AK |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
111 924,00 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
9/2019 |
odchyt túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sloboda zvierat |
31948201 |
Iné |
0,00 € |
15.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
Ing. Arpád Mészáros |
viceprimátor |
Objednávka |
216/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
19.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
215/2019 |
čistenie kobercov |
Gabčíkovo |
00305391 |
OK Clean |
48314897 |
Iné |
46,22 € |
13.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
214/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
15.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
213/2019 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
15.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 512,00 € |
19.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
408,77 € |
21.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
210/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Iné |
1 460,00 € |
21.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
1 440,00 € |
21.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2019 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
1 500,00 € |
21.03.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2019 |
nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Nájmy a prenájmy |
3 559,02 € |
13.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |