932023TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. |
00168831 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1135/2023 |
motorový filter, vzduchový filter, tesnenie hlavy, tesnenie vika |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIP SK s.r.o. |
44070756 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
209,04 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1144/2023 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 550,40 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1145/2023 |
revízia pracovnej plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
ABeP, s.r.o. |
46179933 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
144,00 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230089TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
453,12 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230090TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 023,36 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230091TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
438,12 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230092TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
312,12 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1110/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1111/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1112/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1113/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1114/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1115/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1116/2023 |
3181,00 |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 181,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1117/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 921,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1118/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 288,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1119/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 671,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1120/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 637,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1121/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15 959,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |