Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
626/2024 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 211,40 € 09.07.2024 09.07.2024 Faktúra
627/2024 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 223,98 € 09.07.2024 09.07.2024 Faktúra
628/2024 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 21,94 € 09.07.2024 09.07.2024 Faktúra
629/2024 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 2,40 € 09.07.2024 09.07.2024 Faktúra
630/2024 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 7,20 € 09.07.2024 09.07.2024 Faktúra
645/2024 vyhotovenie kópií Gabčíkovo 00305391 OPC Europe s.r.o. 52941701 Iné 273,46 € 09.07.2024 10.07.2024 Faktúra
649/2024 zrnková káva Gabčíkovo 00305391 Zlaté zrnko s.r.o. 50022814 Iné 11,80 € 09.07.2024 15.07.2024 Faktúra
42/2024 Zmluva o úvere č. 200/304/2024 Gabčíkovo 00305391 Štátny fond rozvoja bývania 31749542 Iné 4 622 540,00 € 08.07.2024 08.07.2024 PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA primátor mesta Zmluva
43/2024 Zmluva o úvere č. 200/305/2024 Gabčíkovo 00305391 Štátny fond rozvoja bývania 31749542 Iné 174 300,00 € 08.07.2024 08.07.2024 PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA primátor mesta Zmluva
598/2024 odvoz veľkoobjemového kontajnera Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 2 091,36 € 08.07.2024 09.07.2024 Faktúra
599/2024 zber a odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 963,20 € 08.07.2024 09.07.2024 Faktúra
600/2024 web stránka Gabčíkovo 00305391 Galileo Corporation s.r.o. 47192941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 91,20 € 08.07.2024 09.07.2024 Faktúra
624/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 2 448,94 € 08.07.2024 09.07.2024 Faktúra
596/2024 servis plynového kotla Gabčíkovo 00305391 Andrej Mészáros 43016341 Stavebné práce, opravárenské práce 297,06 € 04.07.2024 09.07.2024 Faktúra
597/2024 servis plynového kotla Gabčíkovo 00305391 Andrej Mészáros 43016341 Stavebné práce, opravárenské práce 2 711,12 € 04.07.2024 09.07.2024 Faktúra
601/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 453,00 € 04.07.2024 09.07.2024 Faktúra
602/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 406,00 € 04.07.2024 09.07.2024 Faktúra
603/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 211,00 € 04.07.2024 09.07.2024 Faktúra
604/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 546,00 € 04.07.2024 09.07.2024 Faktúra
605/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 329,00 € 04.07.2024 09.07.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »