270/2019 |
výkon stroja AD-20T |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV |
11885700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
115,20 € |
05.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
269/2019 |
tlač poštových poukazov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
29,27 € |
05.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
243/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
940,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
240/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
265/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
128,94 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
264/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
266/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,24 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
263/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
262/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,63 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
256/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,78 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
255/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
283,95 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
254/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
253/2019 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
252/2019 |
verejné obstarávanie :Modernizácia MŠ na Cintorínskej ulici |
Gabčíkovo |
00305391 |
PS Agentúra s.r.o. |
47383429 |
Iné |
480,00 € |
04.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
251/2019 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
03.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
250/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 068,00 € |
03.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
249/2019 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
4 372,67 € |
03.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
248/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
151,09 € |
03.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
247/2019 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
280,96 € |
03.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
246/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
372,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |