204/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,38 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
315,07 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024 |
elektrický materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
2 909,04 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,89 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 054,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 598,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 811,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 728,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 581,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 335,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 387,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 358,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
619,57 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024 |
kancelársky set |
Gabčíkovo |
00305391 |
Media Leaders s.r.o. |
46406999 |
Iné |
374,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024 |
vypracovanie projektu |
Gabčíkovo |
00305391 |
C&C Projekt Studios s.r.o. |
56040881 |
Iné |
4 500,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024 |
elektroinštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Iné |
460,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
46,20 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024 |
gravírovanie vlastnej menovky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Media Leaders s.r.o. |
46406999 |
Iné |
374,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024 |
prístup pre jednorázové použitie - kontrola výrubového konania |
Gabčíkovo |
00305391 |
ITAP s.r.o. |
47842504 |
Iné |
3,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024 |
reproduktory |
Gabčíkovo |
00305391 |
Profi-DJ, s.r.o. |
02927195 |
Iné |
102,91 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024 |
Spotify opt/co |
Gabčíkovo |
00305391 |
Chal-Tec GmbH |
DE814529349 |
Iné |
222,45 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa pojisťovňa, a.s. |
53812948 |
Iné |
810,13 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
34,40 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
222,96 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |