Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
114/2024 internet Gabčíkovo 00305391 Swan, a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2,32 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
115/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 2 762,98 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
116/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 21,58 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
117/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 475,87 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
118/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 401,57 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
119/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 669,08 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
120/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 211,45 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
121/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 633,09 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
122/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 3 308,66 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
123/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 6 528,13 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
124/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 392,37 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
125/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 935,10 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
126/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 1 292,84 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
127/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 2 635,93 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
128/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 792,93 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
129/2024 telefóny Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 7,20 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
130/2024 telefóny Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 21,94 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
131/2024 telefóny Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 211,68 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
132/2024 výmena zámku vchodových dverí - 23 b.j. Gabčíkovo 00305391 EKOPLAST okná s.r.o. 54257689 Stavebné práce, opravárenské práce 96,00 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
146/2024 sušič rúk Gabčíkovo 00305391 B2Bpartner,s.r.o. 44413467 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 129,60 € 08.02.2024 19.02.2024 Faktúra
91/2024 strava pre dôchodcov Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 332,50 € 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
92/2024 orezanie stromov - cintorín Gabčíkovo 00305391 ALU-FLEX s.r.o. 36248495 Iné 105,60 € 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
93/2024 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 32,09 € 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
94/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 1 731,22 € 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
95/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 214,07 € 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
96/2024 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 212,22 € 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
20240001TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 160,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240002TS Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240003TS Vývoz fekálií Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240004TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 412,80 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »