2024/002TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,58 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/003TS |
spotreba energie |
Technicke služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,61 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/004TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 124,16 € |
04.01.2024 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/005TS |
Telefónny poplatok |
Technicke služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/006TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/007TS |
program WINIBEU, WINPAM |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
216,00 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/008T |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,64 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/009TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/010TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/011TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
37,99 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/012TS |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
46440305 |
Iné |
420,00 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/013TS |
nadoba na smeti 240 l |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
835,20 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/014TS |
kancelárske skrine |
Technické služby |
31826245 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
Iné |
518,51 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/1 |
nájomné + el. energia MKS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
1 600,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/12 |
nájomné za umiestnenie Z-BOXu - Packeta Slovakia s.r.o. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
600,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/13 |
námomné za umiestnenie Boxu balíkovo - Slovak Parcel Service, s.r.o. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
18,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
412,80 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
460,80 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
645,60 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240007TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
899,40 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240008TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 356,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010TS |
Vývoz fekálií |
Tibor Szalacsi |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240011TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240012TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
702,60 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240013TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
510,60 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240014TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
552,60 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |