Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
388/2024 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 950,00 € 24.04.2024 25.04.2024 Faktúra
390/2024 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 1 970,00 € 24.04.2024 25.04.2024 Faktúra
427/2024 medaila Gabčíkovský beh so stuhou s potlačou Gabčíkovo 00305391 Mgr. Dagmar Mataninová - DONO 50782151 Iné 760,00 € 03.05.2024 10.05.2024 Faktúra
464/2024 mixážny pult s USB a Bluetooth Gabčíkovo 00305391 Profi-DJ, s.r.o. 02927195 Iné 194,70 € 16.05.2024 21.05.2024 Faktúra
65/2024 monitoring komárov Gabčíkovo 00305391 Združenie miest a obcí ŽO 31870236 Iné 1 223,25 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
409/2024 motorová píla - DHZ Gabčíkovo 00305391 Oskar Rublik 33468915 Iné 499,00 € 30.04.2024 06.05.2024 Faktúra
405/2024 motorový olej - Reanault AA569EO Gabčíkovo 00305391 Hyca s.r.o. 35900008 Stavebné práce, opravárenské práce 46,49 € 03.05.2024 06.05.2024 Faktúra
2024/013TS nadoba na smeti 240 l Technické služby 31826245 Zoltán Berner 40048098 Iné 835,20 € 14.02.2024 14.02.2024 Faktúra
2024/1 nájomné + el. energia MKS Gabčíkovo 00305391 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 1 600,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
22/2024 nájomné byty VO Gabčíkovo 00305391 BEST 74, s.r.o,. 44045255 Iné 1 104,00 € 17.01.2024 07.02.2024 Faktúra
16.01.2024 nájomné parkoviska za rok 2023 Gabčíkovo 00305391 Športový klub 1923 Gabčíkovo 46162984 Nájmy a prenájmy 1 800,00 € 16.01.2024 07.02.2024 Faktúra
21/2024 nájomné parkoviska za rok 2023 Gabčíkovo 00305391 Športový klub 1923 Gabčíkovo 46162984 Nájmy a prenájmy 1 080,00 € 16.01.2024 07.02.2024 Faktúra
2024/12 nájomné za umiestnenie Z-BOXu - Packeta Slovakia s.r.o. Gabčíkovo 00305391 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 600,00 € 04.04.2024 08.04.2024 Faktúra
2024/13 námomné za umiestnenie Boxu balíkovo - Slovak Parcel Service, s.r.o. Gabčíkovo 00305391 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 18,00 € 04.04.2024 08.04.2024 Faktúra
351/2024 obálky Gabčíkovo 00305391 Janette Marczibál - CONNECT 34454730 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 365,00 € 10.04.2024 15.04.2024 Faktúra
450/2024 občerstvenie Gabčíkovo 00305391 Szabóová Valéria - Cafe Kompa 35018755 Iné 415,80 € 10.05.2024 10.05.2024 Faktúra
147/2024 objemný odpad Gabčíkovo 00305391 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 528,00 € 14.02.2024 19.02.2024 Faktúra
243/2024 objemný odpad Gabčíkovo 00305391 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 148,80 € 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
305/2024 objemný odpad + vytriedenie Gabčíkovo 00305391 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 619,20 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
428/2024 objemný odpad + vytriedenie Gabčíkovo 00305391 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 648,80 € 03.05.2024 10.05.2024 Faktúra
300/2024 ochrana objektu pomocou SRP Gabčíkovo 00305391 SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. 35749326 Iné 432,00 € 08.04.2024 10.04.2024 Faktúra
7/2024 ochrana objektu s pomocou SRP Gabčíkovo 00305391 SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. 35749326 Iné 432,00 € 08.01.2024 07.02.2024 Faktúra
451/2024 odchyt a umiestnenie psov do útulku Gabčíkovo 00305391 Občianske združenie DOGAZYL 42166004 Iné 140,00 € 15.05.2024 16.05.2024 Faktúra
28/2024 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia Gabčíkovo 00305391 SLOVGRAM 17310598 Iné 38,40 € 19.01.2024 07.02.2024 Faktúra
334/2024 Odstránenie havarijného stavu teľocvične ZŠ Gabčíkovo 00305391 Bala a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 103 802,35 € 03.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20230104TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 177,12 € 08.01.2024 08.01.2024 Faktúra
20230105TS odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 555,12 € 08.01.2024 08.01.2024 Faktúra
20230106TS odvoz smeti kontajnerom Gradient Consulting s.r.o. 54422621 Technické služby 31826245 Iné 2 920,56 € 08.01.2024 08.01.2024 Faktúra
20240004TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 412,80 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240005TS odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 460,80 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »