302023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 682,20 € |
06.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
272023TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
312,00 € |
07.04.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
280/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 221,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
281/2023 |
vypracovanie projektu migrácia v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
ARNAGYS partner s.r.o. |
54772664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
282/2023 |
implementácia projektu využitie vybraných druhov oze v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
ARNAGYS partner s.r.o. |
54772664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
45,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
283/2023 |
výkon verejného obstarávacnia - OZE |
Gabčíkovo |
00305391 |
VV3, s.r.o. |
50548956 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
284/2023 |
vypracovanie následnej monitorovacej správy - Wifi pre teba |
Gabčíkovo |
00305391 |
ARNAGYS partner s.r.o. |
54772664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
285/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
248,81 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
286/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
287/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
288/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
289/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,54 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
290/2023 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 650,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
291/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
221,90 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
292/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 173,28 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
293/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 522,47 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
294/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 100,82 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
295/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
829,13 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
296/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
613,70 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
297/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,52 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
298/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 011,96 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
299/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
299,51 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
300/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 107,36 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
301/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 362,05 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
302/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 409,66 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
303/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,56 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
304/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
624,53 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
305/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
746,04 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
MAFEX s.r.o. |
44756496 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
558,31 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,61 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |