12023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,38 € |
09.01.2023 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
32023TS |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
10.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32023TS |
program WINIBEU, WINPAM |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
216,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42023TS |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
52023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,44 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
62023TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
231,00 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,22 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82023TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 420,11 € |
09.01.2023 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
92023TS |
Reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
46440305 |
Iné |
360,00 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
102023TS |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,22 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
122023TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
336,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
132023TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
3 159,38 € |
24.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
142023TS |
acetylén, kyslík |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
35746343 |
Iné |
343,69 € |
26.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
152023TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
162023TS |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
172023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,78 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
182023TS |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
61,00 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023 |
vysokotlakové čistenie odpad. potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
686,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023 |
svetlotechnický posudok: Zariadenie pre seniorov v Gabčíkove |
Gabčíkovo |
00305391 |
FKF desing spol. s.r.o. |
36558681 |
Iné |
1 440,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023 |
ozvučenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023 |
zber, odvoz a zneškodnenie TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 528,98 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2023 |
prenájom pozemku - Cyklotrasa Gabčíkovo - Baka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Iné |
15,18 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2023 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
240,00 € |
06.01.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230018TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230019TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230020TS |
Vývoz fekálií |
Megyeri Melinda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |