20240024TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
190,80 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
191,47 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
193,68 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
354/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
193,68 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
464/2024 |
mixážny pult s USB a Bluetooth |
Gabčíkovo |
00305391 |
Profi-DJ, s.r.o. |
02927195 |
Iné |
194,70 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2024 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
198,84 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
327/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
203,17 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
442/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
205,39 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
205,97 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
445/2024 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,56 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
425/2024 |
vlajka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vlajky.s.r.o. |
55323952 |
Iné |
207,00 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
432/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
208,26 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,13 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,13 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,45 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
448/2024 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,54 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,68 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
212,22 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,07 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/007TS |
program WINIBEU, WINPAM |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
216,00 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024 |
zabezpečenie verejného poriadku na futbalovom zápase |
Gabčíkovo |
00305391 |
S.I.F. security s.r.o. |
45578761 |
Iné |
216,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
273/2024 |
oprava palivového systému |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
216,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024 |
Spotify opt/co |
Gabčíkovo |
00305391 |
Chal-Tec GmbH |
DE814529349 |
Iné |
222,45 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
222,96 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
333/2024 |
prístup: verejná správa SR |
Gabčíkovo |
00305391 |
Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
228,00 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
348/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
236,03 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2024 |
servis DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
236,04 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
458/2024 |
cement, lepidlo flexibilné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Eugen Both - EXES g.s. |
43510311 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
239,80 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240020TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Varga Attila |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
243,60 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024 |
servis plynového kotla - Zdravotné stredisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Kázmér - KÁZMÉR PLYNOSERVIS |
36896071 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
244,20 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |