Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
77/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 335,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
78/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 178,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
79/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 471,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
80/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 440,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
81/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 4 300,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
82/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 756,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
83/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 4 042,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
84/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 7 137,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
85/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 406,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
86/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 453,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
87/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 5,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
88/2024 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 581,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
89/2024 školské potreby MŠ Kom. VJM Gabčíkovo 00305391 ŠEVT a.s. 31331131 Iné 22,92 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
90/2024 školské potreby MŠ Cint. Gabčíkovo 00305391 ŠEVT a.s. 31331131 Iné 17,28 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240001TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 160,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240002TS Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240003TS Vývoz fekálií Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240004TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 412,80 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240005TS odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 460,80 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240006TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 645,60 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240007TS odvoz smeti kontajnerom BALA a.s. 36228427 Technické služby 31826245 Iné 899,40 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240008TS odvoz smeti kontajnerom Gradient Consulting s.r.o. 54422621 Technické služby 31826245 Iné 4 356,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240009TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240010TS Vývoz fekálií Tibor Szalacsi 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
110/2024 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz 31150969 Právne a konzultačné služby 274,80 € 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
91/2024 strava pre dôchodcov Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 332,50 € 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
92/2024 orezanie stromov - cintorín Gabčíkovo 00305391 ALU-FLEX s.r.o. 36248495 Iné 105,60 € 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
93/2024 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 32,09 € 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
94/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 1 731,22 € 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
95/2024 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 214,07 € 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »