Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
141/2024 údržba VO - materiál Gabčíkovo 00305391 BEST 74, s.r.o,. 44045255 Stavebné práce, opravárenské práce 1 024,42 € 12.02.2024 19.02.2024 Faktúra
142/2024 betonárske a zemné práce Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 1 350,00 € 12.02.2024 19.02.2024 Faktúra
143/2024 žiadosť o príspevok z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti : Rozšírenie kapacít MŠ Kom. Gabčíkovo 00305391 JKL production, s.r.o. 36286133 Iné 3 600,00 € 12.02.2024 19.02.2024 Faktúra
144/2024 stolárske práce Gabčíkovo 00305391 stolárstvo Zsemlye 32321198 Stavebné práce, opravárenské práce 640,00 € 12.02.2024 19.02.2024 Faktúra
145/2024 vyhotovenie kópie - paušál Gabčíkovo 00305391 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 378,16 € 12.02.2024 19.02.2024 Faktúra
146/2024 sušič rúk Gabčíkovo 00305391 B2Bpartner,s.r.o. 44413467 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 129,60 € 08.02.2024 19.02.2024 Faktúra
147/2024 objemný odpad Gabčíkovo 00305391 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 528,00 € 14.02.2024 19.02.2024 Faktúra
148/2024 oprava tlačiarne Gabčíkovo 00305391 OPC Europe s.r.o. 52941701 Stavebné práce, opravárenské práce 77,00 € 14.02.2024 19.02.2024 Faktúra
149/2024 reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 Kovács Zsolt 43444857 Kultúra, média, tlač 950,00 € 14.02.2024 19.02.2024 Faktúra
150/2024 PZP Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 56,08 € 27.01.2024 19.02.2024 Faktúra
151/2024 Traktorová kosačka Gabčíkovo 00305391 Oskar Rublik 33468915 Iné 6 290,00 € 15.02.2024 19.02.2024 Faktúra
151/2024 služby SSÚ Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 114,18 € 15.02.2024 19.02.2024 Faktúra
154/2024 posterminál Gabčíkovo 00305391 Worldline 000000 Nájmy a prenájmy 18,14 € 16.02.2024 19.02.2024 Faktúra
155/2024 servis plynového kotla - Zdravotné stredisko Gabčíkovo 00305391 Peter Kázmér - KÁZMÉR PLYNOSERVIS 36896071 Stavebné práce, opravárenské práce 244,20 € 15.02.2024 19.02.2024 Faktúra
156/2024 geodetická práca - určenie ulíc Gabčíkovo 00305391 Lívia Tóthová 33934801 Iné 550,00 € 19.02.2024 20.02.2024 Faktúra
157/2024 predplatné časopisu Zriaďovateľ Gabčíkovo 00305391 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Iné 125,00 € 20.02.2024 20.02.2024 Faktúra
20240001TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 160,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240002TS Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240003TS Vývoz fekálií Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240004TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 412,80 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240005TS odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 460,80 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240006TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 645,60 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240007TS odvoz smeti kontajnerom BALA a.s. 36228427 Technické služby 31826245 Iné 899,40 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240008TS odvoz smeti kontajnerom Gradient Consulting s.r.o. 54422621 Technické služby 31826245 Iné 4 356,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240009TS Vývoz fekálií Nikola Mišková 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240010TS Vývoz fekálií Tibor Szalacsi 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
20240011TS Vývoz fekálií Ivan Ambros 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 15.02.2024 15.02.2024 Faktúra
2024/001TS duša, montáž, demontáž Technicke služby 31826245 SIPP spol,s.r.o. 36267104 Stavebné práce, opravárenské práce 110,00 € 30.01.2024 30.01.2024 Faktúra
2024/003TS spotreba energie Technicke služby 31826245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 73,61 € 15.01.2024 15.01.2024 Faktúra
2024/004TS poplatok za uloženie odpadu Technické služby 31826245 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 124,16 € 04.01.2024 04.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »