270/2024 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
683,13 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
271/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,15 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
272/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Iné |
254,58 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
273/2024 |
oprava palivového systému |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
216,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
274/2024 |
darček - deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Aqua Technology, s.r.o. |
51728168 |
Iné |
2 800,00 € |
02.04.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
275/2024 |
servis kamerového systému |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 343,37 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2024 |
servis PSN-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
86,40 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
277/2024 |
čerpadlo, filtračná vložka |
Gabčíkovo |
00305391 |
BIG elektro, s.r.o. |
56040806 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
279/2024 |
žiadosť o dotáciu na odstránenie havarijného stavu telocvične ZŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
500,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2024 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
198,84 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
283/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 682,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
284/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 086,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
285/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 422,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
286/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 219,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
287/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
743,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
288/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
759,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
289/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
290/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
291/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
292/2024 |
vysokotlakové čistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
400,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
293/2024 |
služby optimalizácia nákladov za distr. el. energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Citrón, s.r.o. |
43882684 |
Iné |
351,73 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
294/2024 |
servisná práca, tlač kreativný papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
890,50 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/12 |
nájomné za umiestnenie Z-BOXu - Packeta Slovakia s.r.o. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
600,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/13 |
námomné za umiestnenie Boxu balíkovo - Slovak Parcel Service, s.r.o. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
18,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
295/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
296/2024 |
členský príspevok 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Iné |
5 267,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
297/2024 |
výdavky spojene s prevádzkou SSSÚ 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
23 136,30 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |