159/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
467,50 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023 |
zriaďovateľ - prístup |
Gabčíkovo |
00305391 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
125,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023 |
servisná práca, tonery, kanc. potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 023,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,78 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,10 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023 |
školenier RMRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
ing. Vít Drgoň Fi DRGON |
32794321 |
Iné |
160,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
536,71 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023 |
elektroinštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
544,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
737,29 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
744,84 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,71 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
677,05 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 460,63 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
275,68 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
829,13 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
147,75 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,26 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 393,10 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 656,23 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 172,35 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
696,73 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,70 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 109,96 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 196,09 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023 |
obálky doručenkové |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
180,00 € |
10.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |