323/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,20 € |
07.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
324/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,39 € |
07.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
325/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,36 € |
07.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
326/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
07.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
327/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,89 € |
07.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
328/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,98 € |
07.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
329/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,81 € |
07.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
330/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,04 € |
07.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
332/2020 |
maliarske práce a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 740,00 € |
07.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
333/2020 |
maliarske práce a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 760,00 € |
07.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
334/2020 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 760,00 € |
07.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
954/2020 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
07.05.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
312/2020 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
6 252,33 € |
06.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
313/2020 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 934,83 € |
06.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1076/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
149,40 € |
06.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1077/2020 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
360,00 € |
06.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1078/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
97,93 € |
06.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1179/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
130,22 € |
06.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1080/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 396,93 € |
06.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1081/2020 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom, zber TKO |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
123,86 € |
06.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1082/2020 |
vyčistenie žumpy |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
06.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
298/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
05.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
299/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
634,00 € |
05.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
300/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 099,00 € |
05.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
301/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
302,00 € |
05.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
302/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
404,00 € |
05.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
303/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,00 € |
05.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
304/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
366,00 € |
05.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
305/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
910,00 € |
05.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
306/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
636,00 € |
05.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |