307/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
733,00 € |
05.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
308/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 074,12 € |
05.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
309/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
886,01 € |
05.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
310/2020 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
05.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
311/2020 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
05.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1071/2020 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 934,83 € |
05.05.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1072/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
291,35 € |
05.05.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1073/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
396,34 € |
05.05.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1074/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
322,11 € |
05.05.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1075/2020 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
459,47 € |
05.05.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
297/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,56 € |
04.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
951/2020 |
povinné poistné DS664DS |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
354,40 € |
04.05.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
952/2020 |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
674,54 € |
04.05.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
953/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,58 € |
04.05.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
950/2020 |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
208,00 € |
30.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
293/2020 |
sklenárenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kósa Imrich |
32328842 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
651,00 € |
29.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
294/2020 |
tlač billboard, montážne práce, cestovné náklady |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
332,40 € |
29.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
295/2020 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
21,38 € |
29.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
296/2020 |
hranoly, dosky, laty |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 776,00 € |
29.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020 |
pneuservis JCB |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
169,12 € |
27.04.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
292/2020 |
oprava tlačiarne |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
50,00 € |
24.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
291/2020 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
161,68 € |
22.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
270/2020 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
850,00 € |
20.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
288/2020 |
dezinfekcia ver. priestr. - Covid-19 |
Gabčíkovo |
00305391 |
VIDRA spol s.r.o,. |
31589561 |
Iné |
144,82 € |
20.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
289/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 314,10 € |
20.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
290/2020 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
111,08 € |
20.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
283/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
820,00 € |
17.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
284/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
17.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
285/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
820,00 € |
17.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
286/2020 |
betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Imrich Csicsai |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
17.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |